号: 0010190400000/201910-00002 信息分类: 审计整改情况
内容分类: 财政、金融、审计  公告   发文日期: 2019-10-17 11:04:16
发布机构: 审计局 生成日期: 2019-10-17 11:04:16
生效时间: 废止时间:
称: 舒城县审计局对县征管局2016年6月至2017年12月拆迁补偿款专项审计调查结果
号: 词: 审计  整改  问题  征管  补偿款  

舒城县审计局对县征管局2016年6月至2017年12月拆迁补偿款专项审计调查结果

保护视力色:
字体:[    ]

2019年第69号(总第391号)

2019年10月17日公告

 

依据审计法的规定,自2018年10月至12月日,县审计局对县土地和房屋征收管理局2016年6月至2017年12月拆迁补偿款专项审计调查进行了专项审计调查。现将专项审计调查结果公告如下:

一、基本情况

舒城县土地和房屋征收管理局2016年6月-2017年12月县征管局共收到征收项目资金199153.72万元,2016年6月-2017年12月县征管局征收项目资金支出198359.30万元,当期结余794.42万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,县征管局在县委、县政府的正确领导下,坚持“大目标、大提升、大项目、大转变”总体工作思路,围绕棚户区改造,保障重点工程、重点项目建设的工作任务,有序推进各项征地拆迁工作。

三、审计发现的主要问题

一是财务管理、内控制度方面存在的问题;二是违规报销津补贴问题;三是少数乡镇、村拆迁补偿资金管理、核算不合规;四是少数乡镇违规征地补偿款及地上附着物补偿款发放形式不规范等

四、处理处罚决定及审计建议

对上述问题,我局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告,要求县土地和房屋征收管理局立即纠正,并提出了加强会计基础工作、规范财务管理、加强内部控制、确保专款专用等建设性意见和建议。

五、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题,县土地和房屋征收管理局高度重视,召开班子成员专题研究,制定整改措施,认真纠正和整改。对县征管局存在的财务管理及内控制度方面问题、违规报销津补贴的问题等已整改落实到位,少数行政村拆迁补偿资金管理不合规已整改到位,其他问题正在积极整改当中。

微信
微博
OA办公
网上投诉
政务服务
智能检索