根据《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局派出审计组,自2024年3月11日至2024年5月20日,对舒城县招商投资创业中心(以下简称“县招商中心”)2023年财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
县招商中心为县政府直属事业单位,现有内设机构4个,监督管理驻外招商联络处7个,实有人员16人。
审计结果表明,县招商中心所提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财务收支情况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度。
二、审计发现的主要问题
一是超标准发放应休未休年休假工资薪酬;二是违规发放年终一次性奖金;三是报销公务接待费无审批单;四是以其他科目列支公务接待费;五是驻外招商联络处工作经费未单独核算;六是招商联络处以其他科目列支公务接待费。
对上述问题,县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时作出了处理意见。并建议进一步规范财政收支行为。
三、审计整改情况
对本次审计发现的问题,部分问题已整改。