舒城县交通运输局2014年度部门决算公开

发布时间:2015-08-21 00:00 信息来源:舒城县人民政府 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错


一、部门基本职能

舒城县交通运输局主要职责是:舒城县交通局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业发展战略和有关方针政策,根据我县经济和社会发展需要,适时编制全县公路、水路交通发展规划,并负责执行;制定固定资产投资、客货运输、交通企业、科技教育年度计划和中长期规划,并负责实施。
2、负责全县公路、水路交通行业管理和组织管理,对关系国计民生的重要物资、紧急物资的运输实施有效调控;在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动、人道援助等特殊运输时,发布调度人员和运输工具的命令;负责交通战备工作。
3、会同有关部门,培育和管理交通运输市场,加强宏观调控。依据《安徽省道路运输管理条例》的规定,负责全县道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。对营运车、船核发营运证照,管理营运线路,审报新增运力,领(制)发营运票证。建立和完善信息、服务体系,调整交通运输产业结构,引导交通运输产业的健康发展。
4、负责全县交通基础设施建设、维护和管理;负责交通规费的征收稽查;组织、督促交通重点工程建设,检查交通工程建设质量,指导县乡公路的建设、管理和养护工作。
5、负责全县水上交通安全、航道和港航设施建设,使用岸线的行业管理工作。
6、指导全县交通行业的体制改革和企业改制、管理工作,负责直属单位国有资产保值、增值的监督管理。
7、负责全县汽车维修市场、驾培市场和汽车综合性能检测中心的管理。
8、会同有关部门制定发展交通行业的有关经济政策;组织落实交通科技政策,实施交通科技开发和技术引进;协同有关部门管理交通工业产品认证和质量监督。
9、指导全县交通行业精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设;组织指导交通行业人才预测、教育、培训、交流;负责劳动工资工作,管理直属企事业单位的领导干部和职工等工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入舒城县交通运输局2014年度部门决算编制范围的单位共3个,分别是局机关本级和局属公路运输管理所、县乡公路管理局。

三、2014年主要工作完成情况

2014年度舒城县交通运输局紧紧围绕县委、县政府提出的“重振舒城雄风、再造舒城高地”的战略目标,以实施交通重点建设项目为抓手,不断优化交通运输发展环境,稳步实施民生工程建设,强化行业监管,各项工作得到较好发展。特别是国省干线升级改造工作推进有力;城乡公交一体化工作领跑全国;超限超载治理工作位于全省前列。

四、2014年度公共财政收入支出决算总体情况说明

2014年度公共财政决算收入8336.91万元,其中:财政拨款收入8336.91万元。公共财政决算支出8336.91万元。与2013年公共财政决算合计3274.51万元相比,收、支总计增加5062.4万元,增长154.6%。主要原因是:追加公交运营补贴600万元、县乡道路债转资金3600万元、省级客运站补助资金1000万元。

五、2014年度公共财政收入决算情况说明

本年收入合计8336.91万元,其中:财政拨款收入8336.91万元,占100%。

六、2014年度公共财政支出决算情况说明

本年支出合计8336.91万元,其中:基本支出1701.41万元,占20%;项目支出6635.5万元,占80%。

七、2014年财政拨款开支的“三公”经费决算情况

2014年财政拨款支出的“三公经费”决算为26.3万元,其中:公务接待费支出决算19.4万元,主要用于工程项目会议、业务检查、外县区来我县参观治超与公交接待、本单位正常业务招待及工作餐,公务接待137批次,每次20人;公务用车运行维护费支出决算6.9万元,主要用于公务车辆发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费支出。2014年,机关共有车辆1台。经费使用严格按照中央八项规定要求执行。

附件:

1、公共财政预算收支决算总表
2、公共财政预算收入决算表
3、公共财政预算支出决算表
4、公共财政预算财政拨款支出决算表
5、财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

6、2014年部门政府性基金决算收支决算表

附表: 2014年度决算公开表格



公共财政预算收支决算总表






公开01

编制单位:六安市舒城县交通运输局



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,336.91

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位缴款

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

46.81

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

7,978.10

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

312.00

二十二、其他支出

本年收入合计

8,336.91

本年支出合计

8,336.91

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     上年结转和结余

     年末结转和结余

总计

总计

 


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