根据《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局派出审计组,自2022年3月9日至2022年4月29日,县审计局对县妇联2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
县妇联是党委领导下的群众团体,为财政全额拨款单位,内设组联和妇女发展部、家庭和儿童工作部、宣传和维权部、妇儿工委办公室4个职能股室。现有职工7人,退休8人。遗属补助和落实政策人员1人。
根据财政局预算批复,2021年综合支出预算指标171.91万元,其中:基本支出70.91万元、专项支出101.00万元。2021年综合支出预算实际完成232.62万元,占年初预算的135.31%。
2021年末,资产总计54.53万元,负债总计46.24万元,净资产总计8.29万元。
2021年,收入合计244.25万元,支出合计 243.88万元,当年收支结余0.37万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,县妇联在2021年度预算执行中基本遵守了预算法和其他财经法规;财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财务会计制度规定。但也存在后述的问题,县妇联应予以重视,及时纠正。
三、审计发现的主要问题
一是超标准发放年终一次性奖金0.58万元;二是超范围支出个人所得税0.82万元;三是原始凭证不合规,涉及金额0.61万元。
四、审计处理意见及审计建议
对上述问题,县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时作出了处理意见。并建议县妇联加强财务管理,规范支出行为,严格按照国家有关规定,规范发放各项津贴补贴。
五、审计整改情况
对本次审计发现的问题,县妇联高度重视,已对相关问题进行整改。