2018年舒城县金融办部门预算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》(财预〔2017〕178号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、部门职能
县金融办主要职责是:
(一)贯彻执行国家金融方针政策,落实县委、县政府有关经济、金融工作的决议和决定;(二)制订全县金融业发展规划,推进全县金融体系的完善和发展;(三)协调地方政府与金融机构的关系,构建政、银、企合作平台;(四)负责协调县内重大项目投融资工作;(五)负责企业上市有关工作;(六)监管小额贷款公司、担保公司、投融资平台等新型农村金融组织工作;(七)配合金融监管部门加强金融监管,规范金融秩序;(八)承担县政府对辖区内金融机构的考评和考核工作;(九)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2016年舒城县金融工作办公室部门预算单位共1个即本级单位预算。
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计87.18万元,较上年预算增长13%,增加10.2万元,原因是专项经费增加5万元以及人员增资等。其中,财政拨款收入 87.18万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入0万元。
2、2018年部门支出预算情况
2018年部门收入预算总计87.18万元,较上年预算增长13%,增加10.2万元,原因是专项经费增加5万元以及人员增资等.其中,基本支出 57.18万元,项目支出30万元。
3、机关运行经费预算安排情况
2018年机关运行经费预算总额57.18万元
4、政府采购预算安排情况
2018年没有政府采购预算安排
5、国有资产占有情况(无)
6、“三公”经费预算情况
县金融办2018年部门“三公”经费预算总额为5万元,较上年持平。其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。
附表1 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
87.2 |
一、一般公共服务支出 |
57.2 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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金融监管事务支出 |
30.0 |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
87.2 |
本年支出合计 |
87.2 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表2 |
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部门: |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
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217.0 |
金融部门监管 |
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21702 |
金融部门其他监管 |
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2170299 |
金融部门其他监管事务 |
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87.2 |
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合计 |
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附表3 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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217.0 |
金融部门监管 |
|
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21702 |
金融部门其他监管 |
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2170299 |
金融部门其他监管事务 |
|
57.2 |
30.0 |
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合计 |
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附表4 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
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(二)国防支出 |
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二、本年收入 |
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(三)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
87.2 |
(四)教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
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(五)科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
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(六)文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(七)社会保障和就业支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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|
…… |
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|
金融部门监管事务 |
87.2 |
87.2 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
|
支出总计 |
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附表5 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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217 |
金融部门监管 |
87.2 |
57.2 |
30 |
||||||||||||
21702 |
金融部门其他监管 |
87.2 |
57.2 |
30 |
||||||||||||
2170299 |
金融部门其他监管事务 |
87.2 |
57.2 |
30 |
||||||||||||
合计 |
87.2 |
57.2 |
30 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
47.94 |
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30101 |
基本工资 |
20.1 |
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30102 |
津贴补贴 |
12.2 |
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30103 |
奖金 |
1.7 |
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30104 |
社保保障缴费 |
9.24 |
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30239 |
公务用车改革补贴 |
4.7 |
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302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
2 |
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30202 |
印刷费 |
1 |
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30204 |
维护费 |
1 |
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|
邮电费 |
1 |
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|
差旅费 |
1 |
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|
会议费 |
2 |
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|
培训费 |
2 |
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公务接待费 |
5 |
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|
住房公积金 |
3.8 |
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|
工会经费 |
2 |
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|
综合定额 |
4.8 |
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|
其他商品和服务支出 |
6.5 |
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|
其他对个人家庭的补助 |
7.81 |
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合计 |
87.2 |
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注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表8 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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部门: |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
5 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
5 |
公务用车购置及运行费 |
|
其中:公务用车运行费 |
|
公务用车购置费 |
|