当前位置:网站首页 > 信息公开 > 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 > 财政决算

县政协办公室2017年部门决算

发布时间:2018-08-23 00:00 信息来源:政协办 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

 

县政协办公室2017年部门决算

 

 

2018年8月

 

 

   

 

第一部分  部门概况

.主要职责

.机构设置

第二部分  2017年部门决算表

.收入支出决算总表

.收入决算表

.支出决算表

.财政拨款收入支出决算总表

.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

.收入支出决算总体情况说明

.收入决算情况说明

.支出决算情况说明

.财政拨款收入支出决算总体情况说明

.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

.其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年部门决算名词解释

政协舒城县委员会办公室2017年部门决算情况 

第一部分 政协舒城县委员会办公室概况

一、部门职责 

 政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的工作机构,承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作和县委、县政府交办的各方面工作。 

二、机构设置 

从决算单位构成看,政协舒城县委员会办公室2017年度部门决算只是本级决算,纳入2017年度部门决算编制。 

纳入政协舒城县委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

政协舒城县委员会办公室本级 

 

 

第二部分 政协舒城县委员会办公室2017年部门决算表 

收入支出决算总表 

 

 

 

公开01表 

部门: 

 

 

金额单位:万元 

收入 

支出 

项 目 

决算数 

项目 

决算数 

栏 次 

 

 

 

一、财政拨款收入 

583.02 

一、一般公共服务支出 

600.08 

二、上级补助收入 

 

二、外交支出 

 

三、事业收入 

 

三、国防支出 

 

四、经营收入 

 

四、公共安全支出 

 

五、附属单位上缴收入 

 

五、教育支出 

 

六、其他收入 

28.59 

六、科学技术支出 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 

14.08 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

十二、农林水支出 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

十九、住房保障支出 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出 

 

 

 

二十一、其他支出 

 

 

 

二十二、债务还本支出 

 

 

 

二十三、债务付息支出 

 

本年收入合计 

611.60 

本年支出合计 

614.16 

 用事业基金弥补收支差额 

 

结余分配 

 

     年初结转和结余 

2.79 

     年末结转和结余 

0.24 

 

 

 

 

总计 

614.40 

总计 

614.40 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表 

部门: 

 

 

 

 

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业 

收入 

经营 

收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

合计 

611.60 

583.02 

 

 

 

 

28.59 

201 

一般公共服务支出 

597.53 

568.94 

 

 

 

 

28.59 

20102 

政协事务 

577.53 

548.94 

 

 

 

 

28.59 

2010201

行政运行

410.53

410.53

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

137.00

137.00

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

20.00

20.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.08

14.08

 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.08

14.08

 

 

 

 

 

2080801 

死亡抚恤 

14.08 

14.08 

 

 

 

 

 

支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表 

部门: 

   

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

614.16 

581.16 

33.00 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

600.08 

567.08 

33.00 

 

 

 

20102 

政协事务 

580.08 

547.08 

33.00 

 

 

 

2010201

行政运行

410.29

410.29

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

139.79

139.79

3.00

 

 

 

2010204

政协会议

30.00

 

30.00

 

 

 

20113

商贸事务

20.00

20.00

 

 

 

 

2011308 

招商引资

20.00 

20.00 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

14.08 

14.08 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.08

14.08

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.08

14.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表 

 

 

 

公开04表 

部门: 

 

 

金额单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

决算数 

项目(按功能分类) 

决算数 

一、一般公共预算财政拨款 

583.02 

一、一般公共服务支出 

571.49 

二、政府性基金预算财政拨款 

 

二、外交支出 

 

 

 

三、国防支出 

 

 

 

四、公共安全支出 

 

 

 

五、教育支出 

 

 

 

六、科学技术支出 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 

14.08 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

十二、农林水支出 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

十九、住房保障支出 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出 

 

 

 

二十一、其他支出 

 

 

 

二十二、债务还本支出 

 

 

 

二十三、债务付息支出 

 

本年收入合计 

583.02 

本年支出合计 

585.57 

年初财政拨款结转和结余 

2.79 

年末财政拨款结转和结余 

0.24 

一般公共预算财政拨款 

2.79 

 

 

政府性基金预算财政拨款 

 

 

 

合计 

585.81 

合计 

585.81 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表 

 

部门: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

合计 

2.79 

2.79 

 

583.02 

550.02 

33.00 

585.57 

552.57 

33.00 

0.24 

0.24 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

2.79 

2.79 

 

568.94 

535.94 

33.00 

571.49 

538.49 

33.00 

0.24 

0.24 

 

 

 

20102 

政协事务 

2.79 

2.79 

 

548.94 

515.94 

33.00 

551.49 

518.49 

33.00

0.24 

0.24 

 

 

 

2010201 

行政运行

 

 

 

381.94

381.94

 

381.7

381.7

 

0.24

0.24

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

2.79

2.79

 

137.00

134.00

30.00

139.79

136.79

3.00

 

 

 

 

 

2010204 

政协会议

 

 

 

30.00

 

30.00

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

商贸事务

 

 

 

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

14.08

14.08

 

14.08

14.08

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

14.08

14.08

 

14.08

14.08

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

14.08

14.08

 

14.08

14.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表 

 

部门: 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元 

 

人员经费 

公用经费 

 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

 

 

301 

工资福利支出 

185.23 

302 

商品和服务支出 

87.23 

310 

其他资本性支出 

8.28 

 

30101 

  基本工资 

86.64 

30201 

  办公费 

7.44 

31001 

  房屋建筑物购建 

 

 

30102 

  津贴补贴 

47.24 

30202 

  印刷费 

3.48 

31002 

  办公设备购置 

8.28 

 

30103 

  奖金 

13.97 

30203 

  咨询费 

 

31003 

  专用设备购置 

 

 

30104 

其他社会保障缴费 

24.07 

30204 

  手续费 

 

31005 

  基础设施建设 

 

 

30106 

  伙食补助费 

8.52 

30205 

  水费 

 

31006 

  大型修缮 

 

 

30107 

  绩效工资 

 

30206 

  电费 

 

31007 

信息网络及软件购置更新 

 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

 

30207 

  邮电费 

1.24 

31008 

  物资储备 

 

 

30109 

 职业年金缴费 

 

30208 

  取暖费 

2.50 

31009 

  土地补偿 

 

 

30199 

其他工资福利支出 

4.78 

30209 

  物业管理费 

 

31010 

  安置补助 

 

 

303 

对个人和家庭的补助 

271.84 

30211 

  差旅费 

23.58 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

 

 

30301 

  离休费 

7.52 

30212 

  因公出国(境)费用 

 

31012 

  拆迁补偿 

 

 

30302 

  退休费 

85.52 

30213 

  维修(护)费 

1.34 

31013 

  公务用车购置 

 

 

30303 

  退职(役)费 

 

30214 

  租赁费 

 

31019 

  其他交通工具购置 

 

 

30304 

  抚恤金 

14.08 

30215 

  会议费 

 

31020 

  产权参股 

 

 

30305 

  生活补助 

4.03 

30216 

  培训费 

8.18 

31099 

  其他资本性支出 

 

 

30306 

  救济费 

 

30217 

  公务接待费 

7.60 

304 

对企事业单位的补贴 

 

 

30307 

  医疗费 

1.53 

30218 

  专用材料费 

 

30401 

  企业政策性补贴 

 

 

30308 

  助学金 

 

30224 

  被装购置费 

 

30402 

  事业单位补贴 

 

 

30309 

  奖励金 

113.75 

30225 

  专用燃料费 

 

30403 

  财政贴息 

 

 

30310 

  生产补贴 

 

30226 

  劳务费 

3.04 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

 

 

30311 

  住房公积金 

45.40 

30227 

  委托业务费 

 

307 

债务利息支出 

 

 

30312 

  提租补贴 

 

30228 

  工会经费 

3.25 

30701 

  国内债务付息 

 

 

30313 

  购房补贴 

 

30229 

  福利费 

2.59 

30707 

  国外债务付息 

 

 

30314 

  采暖补贴 

 

30231 

公务用车运行维护费 

 

399 

其他支出 

 

 

30315 

 物业服务补贴 

 

30239 

 其他交通费用 

1.48 

39906 

  赠与 

 

 

30399 

其他对个人家庭的补助支出 

 

30240 

 税金及附加费用 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299 

其他商品和服务支出 

21.51 

 

 

 

 

人员经费合计 

457.06 

公用经费合计 

95.51 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0 

0 

0 

0 

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,故本表无数字为零

第三部分 政协舒城县委员会办公室2017年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计614.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计614.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计增加105.23万元、支出总计增加107.79万元,分别增长17.12%、17.55%,主要原因:机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长等。

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计611.6万元,其中:财政拨款收入583.02万元,占95.33%;其他收入28.59万元,占4.67%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计614.16万元,其中:基本支出581.16万元,占94.63%;项目支出33万元,占5.37%。

 2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,没有实行部门自评或第三方评价。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计583.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计585.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收入总计增加103.73万元, 增长17.79%,支总出计增加103.72万元,增长17.71%,主要原因: 机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长等。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款收入583.02万元,占本年收入的95.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加103.73万元,增长17.79%。主要原因:机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长等。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出585.57万元,占本年支出的95.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.72万元,增长17.71%。主要原因: 机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长等。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年一般公共预算财政拨款支出585.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出493.84万元,占84.33%;教育(类)支出8.18万元,占1.4%;社会保障和就业(类)支出38.15万元,占6.52%;住房保障(类)支出45.40万元,占7.75%。 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.20万元,支出决算为585.57万元,完成年初预算的141.37%。决算数大于预算数的主要原因: 机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长等。其中:基本支出552.57万元,占94.36%;项目支出33万元,占5.64%。具体情况如下: 

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为111.2万元,支出决算为95.51万元,完成年初预算的85.89%,决算数小于预算数的主要原因是:严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定要求执行,压缩会议次数和规模。 

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为270万元,支出决算为457.06万元,完成年初预算的169.28%,决算数大于预算数的主要原因是:机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长等。 

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),支出决算为8.18万元。 

4.社会保障和就业(类),年初预算为31.7万元,支出决算为38.15万元,完成年初预算的120.34%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加、社会保障缴费基数增长等。 

5.住房保障(类),年初预算为13.88万元,支出决算为45.40万元,完成年初预算的327.08%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加、工资福利和住房公积金缴费基数增长等。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度财政拨款基本支出552.57万元,其中人员经费457.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费95.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

政协舒城县委员会办公室2017年度没有政府性基金财政拨款和支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

2017年度,政协舒城县委员会办公室机关运行经费支出95.51万元,比2016年增加23.06万元,增长 24.14%,主要原因:一是举办了十届政协委员培训班;二是县政协领导和机关干部分期赴全国政协干部培训中心理论学习;三是围绕县政协常委会“推进绿色发展”和“现代服务业发展”议题,组织赴外考察;四是开展脱贫攻坚。 

(二)政府采购支出情况。 

2017年度,政协舒城县委员会办公室政府采购支出总额33万元,其中:政府采购货物支出8.28万元、政府采购服务支出24.72万元。

(三)国有资产占有使用情况。 

截至2017年12月31日,政协舒城县委员会办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

政协舒城县委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位:万元 

   

   

   

   

8 

7.6 

因公出国(境)费 

 

0 

公务接待费 

      8 

7.6 

公务用车购置及运行费 

 

0 

  其中:公务用车运行维护费 

 

0 

       公务用车购置 

 

0 

                                     

二、  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 

政协舒城县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元,支出决算为7.6万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求执行。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本部门汇总数。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 

政协舒城县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.6万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少3.64万元,下降100%,下降的原因是,2017年政协舒城县委员会办公室没有安排因公出国(境)计划。 

2.公务接待费支出7.6万元, 与2016年度决算相比持平,原因是严格按照中央八项规定要求执行。2017年政协舒城县委员会办公室国内公务接待共97批次(其中外事接待0批次),1045人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待各级政协系统考察、调研及基层来机关汇报工作等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。 

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少2.46万元,下降100%,下降的原因是公务用车改革后,机关公务车辆全部交至县机关事务管理局公务用车服务中心。2017年没有安排公务用车购置费 

联系方式:政协舒城县委员会办公室                   

电子邮箱:scxzxb2012@163.com。 

 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: