县委统战部2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 县委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县委统战部2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县委统战部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
附件:
舒城县委统战部2017年部门决算情况
第一部分 舒城县委统战部概况
一、部门职责
1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向县委反映统一战线情况,提出开展统战 工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战 线各方面的关系。
2、负责联系民主党派成员和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商 制度;落实中央关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用 的工作;为县委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作;受 县委委托,召开党外人士通报会、座谈会。
3、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部 门做好少数民族干部培养选拔工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系台湾、 香港、澳门和海外有关社团及代表人士;处理涉台事务,做好对台工作。
5、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干 部和新的代表人物队伍的建设工作。
6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协
调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提 出建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、指导各地、各单位党委(党组)的统战工作,负责统战部 门的培训工作,协调县政府各有关部门的统战工作;指导工商联 工作。
10、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共舒城县委统战部 2017 年度部门决算为部本级决算。
纳入舒城县委统战部2017年度部门决算编制范围的单位共1 个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共舒城县委统战部 |
第二部分 舒城县委统战部2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:舒城县委统战部 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
165.38 |
|
168.46 |
||
一、财政拨款收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
165.38 |
本年支出合计 |
168.46 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
3.2 |
年末结转和结余 |
0.12 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
168.58 |
总计 |
168.58 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:舒城县委统战部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
165.38 |
165.38 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
165.38 |
165.38 |
|
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
20134 |
统战事务 |
161.38 |
161.38 |
|
|
|
|
|
||
2013401 |
行政运行 |
86.50 |
86.50 |
|
|
|
|
|
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
74.88 |
74.88 |
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:县委统战部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
168.46 |
135.46 |
33.00 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
168.46 |
135.46 |
33.00 |
|
|
|
|||||
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||||
20134 |
统战事务 |
164.46 |
131.46 |
33.00 |
|
|
|
|||||
2013401 |
行政运行 |
89.58 |
89.58 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
74.88 |
41.88 |
33.00 |
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:舒城县委统战部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
165.38 |
一、一般公共服务支出 |
168.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
165.38 |
本年支出合计 |
168.46 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.12 |
|
一般公共预算财政拨款 |
3.20 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
168.58 |
合计 |
168.58 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||
部门:县委统战部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
3.20 |
3.20 |
|
165.38 |
132.38 |
33.00 |
168.46 |
135.46 |
33.0 0 |
0.12 |
0.12 |
|
|
||||||||||||||||
201 |
一 般 公共 服 务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
165.38 |
132.38 |
33.00 |
168.46 |
135.46 |
33.0 0 |
0.12 |
0.12 |
|
|
||||||||||||||||||
20113 |
商 贸 事务 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
20134 |
统 战 事务 |
3.20 |
3.20 |
|
161.38 |
128.38 |
33.00 |
164.46 |
131.46 |
33.0 0 |
0.12 |
0.12 |
|
|
||||||||||||||||||
2013401 |
行政运行 |
3.20 |
3.20 |
|
86.50 |
86.50 |
|
89.58 |
89.58 |
|
0.12 |
0.12 |
|
|
||||||||||||||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
74.88 |
41.88 |
33.00 |
74.88 |
41.88 |
33.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
部门:统战部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
92.94 |
302 |
商品和服务支出 |
13.53 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
23.37 |
30201 |
办公费 |
5.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
17.71 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
30103 |
奖金 |
20.50 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.44 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
2.77 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.54 |
30207 |
邮电费 |
0.34 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
4.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
3.67 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.98 |
30211 |
差旅费 |
4.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
30302 |
退休费 |
28.54 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
0.44 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.02 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||
人员经费合计 |
121.92 |
公用经费合计 |
13.53 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:统战部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
(本部门无政府性基金收入和支出,故本表无数据)
第三部分 舒城县委统战部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收入总计 168.58 万元(含年初结转结余),支出总计168.58万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 2.22万元和2.22 万元,增长1.33 和 1.33 ,主要原因:一是机关事业单位人员工资标准提高,绩效工资发放、 政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 165.38 万元,其中:财政拨款收入165.38 万
元,占 100
三、支出决算情况说明
本年支出合计 168.46 万元,其中:基本支出 135.46 万元,占80.41;项目支出 33 万元,占19.59。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入总计 168.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 168.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2016 年相比,收、支总计各增加 2.22万元和 2.22万元,增长 1.33和 1.33,主要原因:一是机关事业单位人员工资标准提高,绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入165.38 万元,占本年收入的 100,一般公共预算财政拨款收入增加 3.86万元,增长2.39。主要原因主要原因:一是机关事业单位人员工资标准提高, 绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出168.46万元,占本年支出的 100。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.3 万元,增长 3.25。主要原因:一是机关事业单位人员工资标准提高,绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出168.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.46万元,占100%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.49万元,支出决算为168.46万元,完成年初预算的 141。决算数大于预算数的主要原因主要原因:一是机关事业单位人员工资标准提高,绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。其中基本支出 135.46万元,占80.41;项目支出 33 万元,占19.59。具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 86.49万元,支出决算为 135.46万元,完成年初预算的156.6,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员工资标准提高,绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为 33 万元,支出决算数位33万元,完成年初预算的100,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出135.46万元,其中人员经费121.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共舒城县委统战部 2017 年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017 年度舒城县委统战部机关运行经费 46.53万元,比2016年增加10.17万元,增长27.97%,主要原因是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。
(二)政府采购支出情况。
2017 年度舒城县委统战部采购支出总额 0 元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到 2017 年 12 月 31 日,舒城县委统战部共有车辆 0 辆。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明。
2017 年,舒城县委统战部按照指向明确、合理可行的原则,对 6 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 33 万元。全年共组织对 6 个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金 33 万元。评价结果显示,均达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
舒城县委统战部2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
6 |
5.2 |
因公出国(境)费 |
|
0 |
公务接待费 |
6 |
5.2 |
公务用车购置及运行费 |
|
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
|
0 |
公务用车购置 |
|
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为5.2万元,完成预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求执行。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本部门汇总数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县委统战部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0%;公务接待费支出决算为5.2万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出 0 万元,与 2016年度决算相比,减少 1.7 万元,下降100%。下降的原因是2017 年舒城县委统战部没有安排因公出国(境)计划。
2、公务接待费支出 5.2万元, 与 2016年度决算相比增加2.5万元,增长90%,增长的原因是接待台胞台属和上级考察调研次数增多。2017年舒城县委统战部国内公务接待共105批次,626人次。主要是用于接待台胞台属、民主党派、党外人士及招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出 0 万元,与 2016 年度决算相比,持平。主要原因是公务用车改革,我单位没有保留公务用车。
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